請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,應(yīng)交增值稅,每月都有,為什么沒(méi)有體現(xiàn)在利潤(rùn)表里?方便解說(shuō)下原理嗎?我知道是負(fù)債類(lèi)科目,但我更想知道報(bào)表原理

小魚(yú)兒
于2023-11-27 11:01 發(fā)布 ??395次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱(chēng): 稅務(wù)師
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你好,這個(gè)應(yīng)交增值稅,是銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?
2023-03-13 16:44:20
利潤(rùn)表體現(xiàn)的是損益類(lèi)科目,資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里邊才體現(xiàn)負(fù)責(zé)科目
2023-11-27 11:02:34
你好,不是的
增值稅是負(fù)債,不影響利潤(rùn)的
2017-04-10 16:16:11
您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來(lái)就不會(huì)影響利潤(rùn)表的嘛
2024-11-21 18:30:31
利潤(rùn)表上的 “應(yīng)交稅費(fèi)” 與增值稅申報(bào)表上的增值稅金額不一致是有可能的,原因可能如下:
一、利潤(rùn)表上 “應(yīng)交稅費(fèi)” 包含多種稅費(fèi)
利潤(rùn)表上的 “應(yīng)交稅費(fèi)” 一般是一個(gè)綜合的金額,可能包含增值稅、企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加等多種稅費(fèi),而不僅僅是增值稅。如果除增值稅以外的其他稅費(fèi)金額合計(jì)為 3000 元,而當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額為 0,就會(huì)出現(xiàn)這種情況。
二、增值稅應(yīng)納稅額為 0 的可能原因
小規(guī)模納稅人且銷(xiāo)售額未超過(guò)起征點(diǎn):
小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不超過(guò) 10 萬(wàn)元(或季度銷(xiāo)售額不超過(guò) 30 萬(wàn)元),免征增值稅。如果企業(yè)屬于這種情況,增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額就會(huì)為 0。
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額:
一般納稅人當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額較多,而銷(xiāo)項(xiàng)稅額相對(duì)較少,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí),本期應(yīng)納稅額為 0,形成留抵稅額,可在以后期間繼續(xù)抵扣。
享受增值稅減免政策:
企業(yè)可能符合某些增值稅減免政策,如銷(xiāo)售特定的免稅貨物或服務(wù)、享受即征即退等優(yōu)惠政策,導(dǎo)致增值稅應(yīng)納稅額為 0
2024-10-14 10:43:54
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