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送心意

易 老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-11-15 19:53

同學(xué)您好,你好
如果沒有超過
公司類型把無票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次
個體戶類型把無票收入填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次
如果超過了
都是填寫在第一行收入欄次
一般納稅人的話,填寫在附表一第5列和第6列的"未開具發(fā)票"列里.

Y_R 追問

2023-11-15 19:54

老師,請問是 附表一 第5行 (二)按簡易辦法計(jì)稅銷售額這里嗎?

易 老師 解答

2023-11-15 20:00

同學(xué)您好,一般計(jì)稅類里對應(yīng)的稅率就行

Y_R 追問

2023-11-15 20:12

謝謝老師

易 老師 解答

2023-11-15 20:15

不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價(jià))

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同學(xué)您好,你好 如果沒有超過 公司類型把無票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次 個體戶類型把無票收入填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次 如果超過了 都是填寫在第一行收入欄次 一般納稅人的話,填寫在附表一第5列和第6列的"未開具發(fā)票"列里.
2023-11-15 19:53:21
你你好, 該申報(bào)還是需要申報(bào)的
2023-06-19 11:50:53
你好,分錄如下 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),要交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),為留抵增值稅,可以退稅 當(dāng)月出口退稅計(jì)算退稅小于增值稅報(bào)表留抵稅額,按計(jì)算的出口退稅來退稅. 借: 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 當(dāng)月出口退稅計(jì)算退稅大于增值稅報(bào)表留抵稅額,按增值稅留抵退稅,二者差為免抵稅額,交附加稅 借: 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 借: 稅金及附加 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加
2022-04-12 11:33:10
是的,出口退稅時,附加稅部分通常不會退還。你退回的增值稅金額,與你之前繳納的增值稅金額相關(guān),但附加稅部分按固定比例計(jì)算,不隨增值稅變動而變化。
2024-10-15 20:38:08
同學(xué)你好 這個可以申請退稅的直接按照外貿(mào)企業(yè)的來做
2022-06-01 10:52:01
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