

我有一筆外銷收入14萬,但是要視同內(nèi)銷繳增值稅,這個(gè)分錄怎么做?原分錄是:借:應(yīng)收帳款 140000 貨:主營業(yè)務(wù)收入-外銷140000
答: 您好,您的分錄,借應(yīng)收賬款140000貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
增值稅銷售額是只有主營業(yè)務(wù)收入,還是包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入和視同銷售收入
答: 您好,增值稅銷售額不僅包括您列舉的,還包括其他利潤表科目形成的銷售額,比如資產(chǎn)處置損益等。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月主營業(yè)務(wù)收入1243575,未交增值稅20647.51,2月主營業(yè)務(wù)收入1078234.67。增值稅率為17%,平均稅負(fù)1.85%,怎么算進(jìn)項(xiàng)稅?
答: 學(xué)員你好,收入合計(jì)1243575+1078234.67=2321809.67 2321809.67*0.0185=42953.48應(yīng)交增值稅 2月應(yīng)交42953.48-20647.51=22305.97 2月進(jìn)項(xiàng)=1078234.67*0.17-22305.97=160993.92









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



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2023-11-07 14:08
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2023-11-07 14:43
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2023-11-07 15:25
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2023-11-07 15:45