老師你好!5月我來一家建筑公司 給我一份25年期末 問
你好,根據(jù)科目余額表接結(jié)轉(zhuǎn)只可以 答
老師好,其他車輛掛公司的,我們替他交了購(gòu)車款61萬, 問
以后這個(gè)車的收入需要你們開發(fā)票嗎 運(yùn)輸費(fèi) 答
我公司2024年收到A公司開具稅率錯(cuò)誤發(fā)票,在2025年 問
您好,需要更正24年匯算清繳報(bào)表,追補(bǔ)扣除到當(dāng)年扣除 答
老師麻煩問一下,如果工資6000元,個(gè)稅扣30元,社保扣5 問
同學(xué),你好 按照6000來申報(bào)的 答
5月付7-9月費(fèi)用。是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。然 問
您好,是的,就是您說的這樣 答


(1)銷售A產(chǎn)品一批,取得不含稅收入2000萬元,當(dāng)月收到貨款1800萬,余款200萬下月收回,A產(chǎn)品適用稅率13%.2) 銷售B產(chǎn)品一批,取得含稅收入 3390。3產(chǎn)品適用稅率13%。3銷售C型小汽車50輛給精約經(jīng)銷商不含稅售價(jià)10萬元,向特約經(jīng)銷商開具了稅控增稅專用發(fā)票,注明價(jià)款600萬元、增值脫78萬元,由于特給商當(dāng)月支付了全部貨款,汽車制造企業(yè)給予特約經(jīng)銷原售價(jià)3%的銷售折扣。4) 通期沒收包裝物押金56500元,計(jì)入銷售收入。5將本企業(yè)自用車輛后視窗的廣告位提供給嗒嗒公司貼廣告,取得嗒嗒公司支付的含稅廣告費(fèi)100萬元;將本企業(yè)外墻廣告位租給鴻雁廣告公司發(fā)布廣告,取得鴻雁公-司支付的含稅廣告費(fèi)150萬元
答: 同學(xué)你好。問題是什么。能否發(fā)出來。
請(qǐng)問老師,3月份申報(bào)的未開票收入,不含稅銷售收入171637.94稅額27462.06價(jià)稅合計(jì)是199100現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票時(shí),不含稅收入是171637.9稅額27462.1價(jià)稅合計(jì)是199100下個(gè)月申報(bào),未開票收入負(fù)數(shù)體現(xiàn),因?yàn)?.04的差異怎么處理
答: 你好! 補(bǔ)開發(fā)票正常填寫。 負(fù)數(shù)按原金額填寫就可以了(就是上個(gè)月未開票確認(rèn)收入以負(fù)數(shù)反映)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)題中的銷售收入不是不含稅收入嗎?為什么還要?(1?稅率)呀
答: 您好 請(qǐng)問您的題在哪里









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