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8月份的進項票不夠抵銷項(廠家未開出票回來),如果是網上認證票的,9月初進項票回來,在報稅前,能認證9月份的票來抵扣嗎?
老師好!如果我專業分包工程銷項9%個點的發票,9月同期進項發票不夠多開了l00萬銷項,是否可以先留底,10月份公司同期先交增值稅,我11月材料票13%到公司了再抵扣這100萬留底的銷項稅,謝謝!
是不是這個月開專票113萬,銷項稅13萬,我必須在這個月9月底之前拿到進項票稅額13萬我才不用交增值稅,過了這個月10月才收到開票日期是10月的都不能抵扣我這個13萬的9月產生的銷項稅額哈





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