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renacui
于2023-09-26 09:46 發布 ??779次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2023-09-26 09:47
咱們正常匯算清繳納稅調整就沒有問題了。
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把吃飯的費用計入餐費而不是業務招待費,匯算清繳的時候還要調整嗎?
答: 你好,一般不調整
老師,您好。公司每年采購的煙酒茶、海參、冬蟲夏草等用于招待客人的開了專票(每年有十多萬),我都當普票計入營業費用-業務招待費,每年匯算清繳時均按稅法比例調增利潤了。這樣做,稅務查賬有問題嗎?謝謝
答: 咱們正常匯算清繳納稅調整就沒有問題了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
業務招待費13173.16,收入465萬,請問匯算清繳那業務招待費調增部分寫多少了
答: 你好,調整的話是這么計算的。13173.16*40%
老師我做匯算清繳,業務招待費調整表,是哪張表?
討論
公司沒有收入匯算清繳時業務招待費怎么填
老師您好,本年營業收入90000然后發生的業務招待費是200,那匯算清繳我的業務招待費需要調增么?
業務招待費匯算清繳的時候按收入的萬分之五扣除了,不更正報表可以么
老師好,匯算清繳時,收入為0,業務招待費是不是不能扣除?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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