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送心意

桂龍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-09-11 16:02

同學(xué),你好,你先根據(jù)你的采購價(jià),算出你的不含稅售價(jià),售價(jià)與采購價(jià)之間的差額,是你的毛利

你的不含稅售價(jià)加上增值稅的稅率,就是含稅的售價(jià)。
比如,你給客戶開票是開1%的稅率,那么你的含稅售價(jià)=不含稅售價(jià)*(1+1%)

世界 追問

2023-09-11 16:07

那客戶要票,應(yīng)該收客戶幾個(gè)點(diǎn),按1%收嗎?這樣收是不是虧

桂龍老師 解答

2023-09-11 16:10

你們是開幾個(gè)點(diǎn)的稅率給客戶,就收客戶幾個(gè)點(diǎn)。

世界 追問

2023-09-11 16:12

不需要考慮其他成本嗎?所得稅或者供應(yīng)商收的稅點(diǎn),是不考慮算上?

桂龍老師 解答

2023-09-11 16:13

你的毛利率已經(jīng)也這些成本考慮進(jìn)去了

世界 追問

2023-09-11 16:17

所得稅也不考慮嗎

桂龍老師 解答

2023-09-11 16:18

毛利率中,就包含了企業(yè)所得稅稅負(fù),
如果你的毛利率不包含的話,那么,你就把企業(yè)所得稅稅負(fù)加進(jìn)去。

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同學(xué),你好,你先根據(jù)你的采購價(jià),算出你的不含稅售價(jià),售價(jià)與采購價(jià)之間的差額,是你的毛利 你的不含稅售價(jià)加上增值稅的稅率,就是含稅的售價(jià)。 比如,你給客戶開票是開1%的稅率,那么你的含稅售價(jià)=不含稅售價(jià)*(1+1%)
2023-09-11 16:02:55
應(yīng)交增值稅=30*0.13 應(yīng)交所得稅=30*5%
2023-10-14 16:02:56
正確,在沒有采購發(fā)票的情況下,納稅人需要將銷售的貨物的相關(guān)金額用增值稅稅表進(jìn)行計(jì)算,并繳納相應(yīng)的增值稅;另外,在銷售出去貨物所獲得的收入,則需要根據(jù)收入所屬期間,用所得稅計(jì)算表進(jìn)行計(jì)算,繳納相應(yīng)的稅款。
2023-03-17 11:26:37
貨物到達(dá)后,應(yīng)當(dāng)由企業(yè)準(zhǔn)備好相關(guān)的貨物收貨單、增值稅發(fā)票及其他相關(guān)文件,并進(jìn)行記賬核銷,以準(zhǔn)確確認(rèn)本期發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023-03-10 19:13:14
您好,借原材料40000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)5200貸銀行存款45200
2023-12-26 15:37:33
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