

我們這個(gè)月繳納了12月的增值稅和附加稅,會(huì)計(jì)分錄要怎么記?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
我上個(gè)月增值稅還有附加稅沒(méi)有計(jì)提,我這個(gè)月繳納了增值稅還有附加稅,我該如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,需要補(bǔ)做計(jì)提分錄,然后做繳納增值稅,附加稅的分錄?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們本月繳納的增值稅及附加,現(xiàn)在都退稅了,款項(xiàng)已經(jīng)到公司賬戶里,這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 首先,增值稅及附加退稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是以現(xiàn)金進(jìn)行確認(rèn),應(yīng)該以“應(yīng)收稅款減少”為收支類別。例如,公司收到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的退稅通知書,確認(rèn)公司可以得到1000元稅款,現(xiàn)金準(zhǔn)備金記錄:




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錦寶 追問(wèn)
2018-01-17 17:05
袁老師 解答
2018-01-18 09:03