

工會經費返還 第一種方案: 借:銀行存款 貸:營業外收入第二種方案 借:銀行存款 貸:其他應付款 發生工會費時 借:其他應付款 貸:銀行存款上面種方案交的所得稅都是一樣的吧?只不過第一種方案的所得稅當年交,第二種方案隨著工會費用產生,原本的費用不能抵所得稅了,滯后繳納所得稅?
答: 您好,同學,請稍等下
收到其他應付款時候,借銀行存款100,貸其他應付款100,現在其他應付款直接入到營業外收入,可以這樣出分錄么,借營業外收入100,貸,其他應付款借方紅字100。
答: 您好!是借其他應付款100 貸營業外收入100
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
,今天我公司收到一個客戶50萬,是客戶叫我公司幫他采購蘭草,幫忙管理,幫忙出售整個過程賬怎么做?(相當于客戶是買的投資理財產品)我公司今天收到錢,借銀行存款50萬 貸其他應付款50萬,幫客戶采購蘭草時,借其他應付款,貸銀行存款,幫客戶銷售時,借銀行存款100萬 貸其他應付款100萬,付錢給客戶時,我公司要提成20%,借其他應付款100萬,貸營業外收入20萬,貸銀行存款80萬,這樣做可以嗎?我現在是做內賬,外賬又是怎么做賬?
答: 親,您寫的大體思路沒啥問題,非常好,有幾處探討如下: 1~您整個階段沒有涉及任何增值稅,尤其是代銷售階段,這個可能需要和您當地稅務局溝通,需得到稅務局的認可。 2~提成部分不能入營業外收入呀,得入 主營業務收入親,這個階段必須涉及增值稅了。 3~友情提示:您這個業務不是常規業務,建議運作前提前和稅局溝通,其實入賬科目不是最重要的,稅局認可的納稅才是您最重要需要考慮的。 感謝提問,期待答案可以幫助到您,晚安!期待五星好評!








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向陽老師 解答
2023-09-04 16:07