老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


我們是房地產工資,我們跟電梯工程簽的合同是包工包料的,對方開回來的發票不是9個點的工程服務發票,而是材料票13個點跟安裝服務發票3個點的,請問我這個合同印花稅應該怎么申報,按發票種類,還是按合同種類
答: 你好,那你就分別按照買賣合同和建筑工程。
建設工程類合同印花稅未足額申報預警: 勘察設計類發票(不含稅)開具金額0元,勘察設計類發票(不含稅)取得金額13920.38元,印花稅申報中建設工程勘察設計合同申報計稅依據元,建筑服務類發票不合稅)開具金題15728103.24元,建筑服務類發票(不含稅)取得金額907617.29元,印花稅申報中建設工程合同(含建筑安裝工程承保合同)凈入庫計稅依據2813271元,這是什么意思,我公司繳納了印花稅,怎么還顯示未足額申報
答: 你好 他們現在是在根據你的開票系統里面的數據匹配你的印花稅是不是交夠了的 你先自查一下的哈 核對一下數據的 看是不是都交了的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,請問運輸發票需要繳納印花稅嗎,稅種核定沒有印花稅運輸合同,只有印花稅—購銷合同
答: 是的,你提到的運輸發票需要繳納印花稅。根據《中華人民共和國稅收法》的規定,對合同及有關協議、發票、憑證、收據等應當繳納印花稅,印花稅是稅收形式之一,由購銷者(運輸發票的收付者)本人繳納。










粵公網安備 44030502000945號


