樸老師,在線嗎?想咨詢您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
請(qǐng)別人給客戶現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問(wèn)
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒(méi)拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票,我 問(wèn)
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時(shí)候 問(wèn)
你好好是的,還可以繼續(xù)申請(qǐng)退稅 答
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)資料二里面,題目上不是說(shuō)的若A公司違 問(wèn)
你好,同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對(duì)。大于執(zhí)行合同損失,應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答


老師,我想問(wèn)下,我們勞務(wù)派遣公司,代用工單位發(fā)放的工資,這部分工資,之后用工單位還要反還給我們,這部分實(shí)際上不屬于公司的支出,為什么還能按差額征稅,即取得的全部?jī)r(jià)款減去代用工單位發(fā)放的工資保險(xiǎn)等費(fèi)用?不明白,請(qǐng)教老師
答: 有老師在嗎?
您好,我們是勞務(wù)派遣公司,給外派人員買(mǎi)的意外保險(xiǎn),這部分費(fèi)用用工單位會(huì)支付,需要我們提供發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這部分費(fèi)用可以放進(jìn)工資里面嗎?我們時(shí)簡(jiǎn)易征收,就是差額開(kāi)票
答: 你好;? ?這部分費(fèi)用? 不是計(jì)入工資哈; 是計(jì)入福利費(fèi)去的? ??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用工單位可以給勞務(wù)派遣的工人直接發(fā)放現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)嗎?我們是用工單位,勞務(wù)派遣工人每月工資的個(gè)人所得稅在我們這里申報(bào),工資由我們轉(zhuǎn)賬給勞務(wù)派遣公司,再由派遣公司發(fā)放下去,這樣的話我們直接發(fā)放給勞務(wù)派遣工人的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)如何處理賬務(wù)問(wèn)題,謝謝老師
答: 你好 用工單位可以直接給派遣員工發(fā)放獎(jiǎng)金 通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算 申報(bào)人員個(gè)稅




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樸老師 解答
2018-01-11 23:33