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石竹
于2023-08-07 11:09 發布 ??738次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-08-07 11:09
借管理費用或者是制造費用、電費、應交稅費,待認證貸銀行存款
石竹 追問
2023-08-07 11:51
那發票要放在哪里 是這個月里嗎
郭老師 解答
2023-08-07 11:53
你好,放到本月就可以的。
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這個月電費發票忘記認證了,那我會計分錄 要怎么做 已付款
答: 借管理費用或者是制造費用、電費、 應交稅費,待認證 貸銀行存款
收到一個審計費用的發票,已經付款,開的是增值稅發票,這個月不想認證,那會計分票要怎么做呢
答: 不入賬,直接做預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
買固定資產 款已付 發票已收 但是當月沒有認證發票 該怎么做會計分錄
答: 借:固定資產 應交稅費-待認證進項 貸:銀行存款
先付款后收到發票的費用怎么做會計分錄當你先付款后收到發票時,會計分錄如下:1. 先付款時,你需要做以下分錄: 借:預付賬款 貸:銀行存款2. 收到發票時,你需要做以下分錄: 借:相關費用科目(如辦公費、差旅費等) 貸:預付賬款這樣做的目的是在付款時記錄預付款項,在收到發票時確認費用。那這樣做分錄就不能當月確認這筆費用了嗎?
討論
老師您好,九月份進項已經在稅務系統中認證抵扣,10月份才發現,實際繳納的增值稅比賬面少1.3元。少的這個錢就是賬面忘記做分錄了,那么我這個月記賬的話就怎么做分錄
上個月收到一張汽車修理的增值稅專用發票,已經付款了,但是沒有認證,怎么做會計分錄?
當月沒有認證的進項專用發票,當月會計分錄怎么做,做記賬憑證的時候,發票聯是放在當月嗎?如果下個月認證抵扣了怎么做賬,憑證可以不用附件了,因為發票聯已經放在上月了嗎
比如我12月計提電費的分錄是這樣借勞務成本電費貸預付賬款,那我1月份收到發票我要怎么做
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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石竹 追問
2023-08-07 11:51
郭老師 解答
2023-08-07 11:53