單位要求專款專用,將以往年度的無法償付的應付及預收款項轉為 其他收入,現在單位想用這筆其他收入進行費用支出,應該怎么做賬?

闊達的小兔子
于2023-08-02 11:46 發布 ??339次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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同學你好
按對應的支出計入費用
2023-08-02 11:56:22
第一個是指這個還沒有正式發生,你提前把這個金額預提出來。第二個就是這個金額已經確實是確定了,發生了,但是這個錢要從對方收回來。第三個就是之前預提的,現在實際發生了,做一個結轉。
2022-01-12 19:04:04
您好,買商品貨到票沒到要暫估入庫,比如月末借原材料或庫存商品暫估數,貸應付賬款暫估款,次月初紅字沖回,票到按實入借原材料或庫存商品加應交稅費應交增值稅進項稅額一般納稅人或含稅的價小規模納稅人,貸應付賬款或銀行存款。買辦公用品等管理費用貨到票沒到,實操課說不做費用暫估,付錢時借其他應收款,貸銀行存款,收票時借管理費用,貸其他應收款。也有人做費用暫估,借管理費用,貸應付賬款暫估款,付款時可用預付賬款,即付錢時借預付賬款,貸銀行存款,貨到票到時借管理費用,貸預付賬款。存貨必須暫估保證成本匹配,管理費用看企業口徑選直接入或暫估,都要留好合同訂單收貨驗收單付款憑證,一般納稅人暫估不含進項稅,小規模含稅,匯算清繳前沒票要調增,跨年后5年內拿票可追補扣,固定資產暫估后要用并按暫估提折舊,票到調原值,盡量12個月內完成調整。
2025-12-06 18:49:51
你好,可以的,操作沒問題。
2025-06-30 20:38:31
你好,預付賬款里面的這個屬于你的成本。
2023-08-15 17:57:28
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