老師您好,應交稅費桌賬面上的留底金額和我實際不相符是什么原因,已查了,所有銷項稅額、進項稅額沒有漏記做錯。

傳統的冬日
于2023-07-24 19:37 發布 ??616次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱: 計算機高級
2023-07-24 19:46
您好,學員。這種情況可能是由于稅率的變動、稅法的修訂或者是稅務機關的稅收優惠政策等因素導致的。另外,也可能是由于您在計算稅費時,沒有將一些特殊的稅收項目考慮進去,比如罰款、滯納金等。建議您再仔細核對一下,如果還有問題,可以直接向稅務機關咨詢。
相關問題討論
您好,學員。這種情況可能是由于稅率的變動、稅法的修訂或者是稅務機關的稅收優惠政策等因素導致的。另外,也可能是由于您在計算稅費時,沒有將一些特殊的稅收項目考慮進去,比如罰款、滯納金等。建議您再仔細核對一下,如果還有問題,可以直接向稅務機關咨詢。
2023-07-24 19:46:25
這個只有逐筆核對勾選認證的發票和未認證的發票
2023-01-13 17:01:50
你好!留抵稅額不需要單獨做賬,在抵扣時直接抵扣即可。如果已經認證還沒抵扣,計入應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額。
2019-06-08 16:56:57
您是不是發生了留底退稅了?你可以借銀行存款貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
2022-05-19 15:35:28
同學好
進項稅有留抵可以不用結轉也不用處理,就放在進項稅的借方就可以
2022-01-15 15:47:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息






粵公網安備 44030502000945號



傳統的冬日 追問
2023-07-24 19:46
良老師1 解答
2023-07-24 19:46