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送心意

青檸

職稱會計實務(wù)

2023-07-18 19:34

增值稅的計提通常是基于銷售額或者服務(wù)收入來計算的。具體的計算方法是銷售額或服務(wù)收入乘以增值稅的稅率。例如,如果你的銷售額是10000元,增值稅稅率是16%,那么你需要計提的增值稅就是10000乘以16%,即1600元。

務(wù)實的月光 追問

2023-07-18 19:34

那如果我是小規(guī)模納稅人,增值稅的計提方法有什么不同嗎?

青檸 解答

2023-07-18 19:34

對于小規(guī)模納稅人,增值稅的計提方法有所不同。小規(guī)模納稅人的增值稅是按照銷售額的3%來計算的,而且不可以進(jìn)行進(jìn)項稅額的抵扣。所以如果你是小規(guī)模納稅人,你的銷售額是10000元,那么你需要計提的增值稅就是10000乘以3%,即300元。

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增值稅的計提通常是基于銷售額或者服務(wù)收入來計算的。具體的計算方法是銷售額或服務(wù)收入乘以增值稅的稅率。例如,如果你的銷售額是10000元,增值稅稅率是16%,那么你需要計提的增值稅就是10000乘以16%,即1600元。
2023-07-18 19:34:18
您好,同學(xué),一開始計提的時候是不是這樣,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 那現(xiàn)在反向做個憑證就可以
2022-01-17 17:35:00
你好,你是一般納稅人是嗎?你這個要交的稅包括了這個簡易征收的部分嗎?
2023-04-04 11:00:49
你好,是一般納稅人單位,根據(jù)銷項稅額、進(jìn)項稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
2021-10-23 19:32:59
計提增值稅少了,需要補(bǔ)計提的稅費(fèi),應(yīng)當(dāng)是以欠繳為主,具體操作步驟如下: 1、補(bǔ)計時,以外管局增值稅匯總表為依據(jù),計算出欠繳稅款; 2、補(bǔ)計時,如企業(yè)納稅記錄有錯漏,應(yīng)當(dāng)預(yù)先歸正; 3、按照當(dāng)期實際銷售額,計算出應(yīng)補(bǔ)(退)稅款; 4、確定補(bǔ)計稅費(fèi),填制《增值稅稅務(wù)登記表》; 5、在網(wǎng)上稅務(wù)服務(wù)廳提交申報,完成補(bǔ)計稅費(fèi)。 拓展知識:由于國家規(guī)定,企業(yè)納稅人計提增值稅的金額不能低于實際應(yīng)納稅款額,如果實際應(yīng)當(dāng)繳納的稅款大于計提的金額,那么應(yīng)該盡快補(bǔ)計提,以免影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)收益。
2023-02-20 19:00:44
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