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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-07-18 16:20

你好,如果你們的發(fā)票稅率是1%,一個季度后沒有達到30萬,免增值稅,那么你們之前做的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅的分錄需要進行反沖。具體操作是,你需要在會計期間結(jié)束后,對之前的分錄進行反沖,也就是做一個相反的分錄,以消除之前的影響。具體的分錄是:借:應(yīng)交增值稅銷項稅,貸:應(yīng)交稅費。

無語的蝸牛 追問

2023-07-18 16:20

老師,那如果我們在下一個季度的銷售額超過了30萬,需要重新計算增值稅,那應(yīng)該怎么做分錄呢?

齊惠老師 解答

2023-07-18 16:20

如果在下一個季度的銷售額超過了30萬,需要重新計算增值稅,那么你們需要做的分錄是:借:應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)交增值稅銷項稅。這樣就可以將增值稅重新計入到應(yīng)交稅費中。同時,你們還需要根據(jù)實際的銷售額和稅率,重新計算應(yīng)交的增值稅金額。

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你好,如果你們的發(fā)票稅率是1%,一個季度后沒有達到30萬,免增值稅,那么你們之前做的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅的分錄需要進行反沖。具體操作是,你需要在會計期間結(jié)束后,對之前的分錄進行反沖,也就是做一個相反的分錄,以消除之前的影響。具體的分錄是:借:應(yīng)交增值稅銷項稅,貸:應(yīng)交稅費。
2023-07-18 16:20:06
你好,在這個月補上借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2023-04-26 12:02:07
你好;? ? 你小規(guī)模應(yīng)該是做? 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 減免季末結(jié)轉(zhuǎn):借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 貸營業(yè)外收入-政府補助。 沒有做的 去補做?
2022-01-06 17:53:03
你好,季度末的那一個月做做就可以的,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 貸營業(yè)外收入
2024-03-01 09:09:33
你好,需要處理,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,做以下分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2022-01-07 09:39:59
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