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送心意

青檸

職稱會計實務

2023-07-18 14:32

你應該將這筆款項記為"應付款項"。首先,你需要在收到重復轉(zhuǎn)款時,將這筆款項記入"銀行存款"和"應付款項"。然后,當你在月中將多出的款項轉(zhuǎn)給對方時,你需要將"應付款項"和"銀行存款"進行沖減。這樣,你的賬目就會保持平衡。

火星上的帆布鞋 追問

2023-07-18 14:32

明白了,那如果我在月底發(fā)現(xiàn)我還有一筆款項沒有轉(zhuǎn)出去,我應該怎么處理呢?

青檸 解答

2023-07-18 14:32

如果你在月底發(fā)現(xiàn)還有一筆款項沒有轉(zhuǎn)出去,那么這筆款項應該繼續(xù)記為"應付款項"。在你將這筆款項轉(zhuǎn)出去的時候,再將"應付款項"和"銀行存款"進行沖減。記住,任何時候你的賬目都應該保持平衡。

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你應該將這筆款項記為"應付款項"。首先,你需要在收到重復轉(zhuǎn)款時,將這筆款項記入"銀行存款"和"應付款項"。然后,當你在月中將多出的款項轉(zhuǎn)給對方時,你需要將"應付款項"和"銀行存款"進行沖減。這樣,你的賬目就會保持平衡。
2023-07-18 14:32:24
你好?收到對方的工程款是借:銀行存款、貨應收賬款-某某項目 后面我又將這筆款轉(zhuǎn)給另一個項目? 這是啥錢??
2022-03-10 15:28:29
同學你好 可以的 借其他應付款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
2024-05-22 09:51:13
同學您好,只要您的流程合規(guī)就行,不會有問題的,不過一般被掛靠的企業(yè)都會采取一些措施避閑,比如金額一次進來,分批、分時間段轉(zhuǎn)出去,
2022-10-24 18:47:58
你好;這個款是你們的管理費收入; 那你先走; 借銀行存款貸預收賬款 然后等著銷售后再做賬?
2024-05-11 10:09:47
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