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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-07-13 16:45

你好;    你開出去是產生了銷項稅 ; 那你 有進項稅發票回來嗎 

心靈美的檸檬 追問

2023-07-13 16:48

還沒有進項  老師

心靈美的檸檬 追問

2023-07-13 16:51

進項票有15萬,但是別人還沒有開給我們,我們也還沒有轉錢過去,下個月才開給我們。這就是平時請別人吃飯啊,唱歌招待的這些票怎么算呀?這些都是普票了

meizi老師 解答

2023-07-13 16:51

你好; 沒有進項稅; 只能全額交繳納增值稅的 

心靈美的檸檬 追問

2023-07-13 16:53

40萬減掉25萬 就是相當于還有15萬,但是平時還要招待別人干嘛的,也不是一筆小開支,招待別人,別人都會給我們開票啦,都是普票,這些票應該怎樣抵扣?

meizi老師 解答

2023-07-13 16:55

你好  招待費是沒法 抵扣進項稅哈; 要有其他的進項稅來抵扣的 

心靈美的檸檬 追問

2023-07-13 16:55

那我平時開回來的這些票有什么用呢?那個稅務沒有什么關系了是吧?只能算做我們公司里面的開銷?

meizi老師 解答

2023-07-13 16:57

你好 做成本費用去核算哈;  是的

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實繳的稅費/營業收入=稅負率
2026-01-30 12:02:51
借:銀行存款11300 貸:主營業務收入10000 ? 應交稅費-增值稅-銷項1300
2023-03-30 09:37:26
你好,先看一下題目,請稍等
2023-10-08 20:31:02
你好,稅務登記的時候直接認定一般納稅人
2022-01-05 15:59:44
附表也在免稅銷售貨物里面,你看一下你有增值稅貨物的稅種認定嗎?
2023-04-09 11:42:24
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