

麻煩問一下物業公司當時預收的物業費,當時做的預收賬款。想等到12月份的時候轉收入,現在6月份開了份普通發票,這個要怎樣入賬?
答: 借預收賬款,貸主營業務收入、應交稅費。
你好,我們是物業公司,開的這種普通發票要怎么入賬
答: 您好!這個計入你們的主營業務成本或者管理費用,看具體在你們公司做的是什么事情
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司收到了物業的退款,收到了物業開的紅字發票,計入預付賬款該怎么做賬
答: 同學您好,當公司收到物業退款及紅字發票并計入預付賬款時,可進行以下賬務處理: 收到紅字發票時: 借:預付賬款(紅字) 貸:相關費用科目(如管理費用等,紅字) 這一步驟是沖減原來計入費用的金額以及對應的預付賬款金額。紅字表示沖減。









粵公網安備 44030502000945號



優雅的柚子 追問
2023-07-11 19:13
郭老師 解答
2023-07-11 19:14
優雅的柚子 追問
2023-07-12 08:46
郭老師 解答
2023-07-12 08:47