樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答
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老師,我們公司是一般納稅人,銷售凍雞爪、凍雞肉的農產品,屬于免稅項目,收到的發票又是9%的專票,這部分進項是不可以抵扣的是吧?那這部分進項是可以作為成本嗎?請問怎么入賬呢
根據政策 初級農產品免稅的政策。我批發進來的冰鮮雞,商家給我開具進項發票是9%的專票。我銷售的時候可以開免稅的銷項發票嗎?我是一般納稅人。
老理問一個關于農產品的進項抵扣問題:我們是建筑公司,買竹竿是工程使用,但是對方小規模開的農產品的3%的專票,我是能抵扣嗎?還是可以什么加計抵扣呀?





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