

老師您好,我們公司聘請了專家給我們講課,然后每位給予3000元作為勞務(wù)報酬,我們公司為他們代扣代繳個人所得稅,所以是按3550的基數(shù)來申報的,因為他們到手是3000,所以我們公司為他們負(fù)擔(dān)個稅,這部分個稅以及稅務(wù)局開的勞務(wù)發(fā)票發(fā)生的增值稅附加稅怎么處理?這個勞務(wù)費是不是也入工資,借管理費用-工資 貸應(yīng)付工資 ,借應(yīng)付工資 ,貸銀行存款 。個稅和增值稅附加稅是不是直接做借營業(yè)外支出 貸銀行存款
答: 您好,這個勞務(wù)費是入工資,分錄就是您寫的,因為我們報個稅了。 個稅和增值稅附加稅是不是直接做借營業(yè)外支出 貸銀行存款,是的,這個本來就是個人承擔(dān)的部分,2023年年度匯繳時還需要納稅調(diào)增,這部分不能算我們的成本費用
是小規(guī)模納稅人,增值稅季度報不超過9萬,不交增值稅,附加稅也是免稅。增值稅要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那附加稅也轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
答: 附加稅不用計提的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
答疑老師您好,我平時做賬計提增值稅附加稅時是全額計提的,等繳納時再把減免的50%計入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,現(xiàn)在我正在報企業(yè)第二季度所得稅,可是損益表累積的“政府補(bǔ)助”應(yīng)該填到那里去?是不是第七行選擇:其他:免稅收入類未列明優(yōu)惠?(我是這么做的,但是數(shù)據(jù)好像不讓填)還是只能先繳企業(yè)所得稅,要等到匯算清繳申請退稅?
答: 這個要預(yù)繳所得稅的








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樂樂 追問
2023-07-04 16:50
廖君老師 解答
2023-07-04 16:52
樂樂 追問
2023-07-04 16:54
廖君老師 解答
2023-07-04 16:55