請(qǐng)教一下,就是社保和公積金代賬會(huì)計(jì)計(jì)提的時(shí)候把 問(wèn)
賬載、實(shí)際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔(dān)部分,個(gè)人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師,請(qǐng)教一下,我們作為一般納稅人,項(xiàng)目上在2024年5 問(wèn)
現(xiàn)在開(kāi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 答
老師早上好!,我有兩個(gè)問(wèn)題,本月申報(bào)出口免抵退時(shí)候, 問(wèn)
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計(jì)提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06,差額警告可忽略,正常申報(bào) 答
建筑勞務(wù)公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習(xí)實(shí)操的時(shí)候,就是有一個(gè) 問(wèn)
您好,等到拿到代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再做一筆收入的會(huì)計(jì)分錄,稅額就平了 答


收到測(cè)試款并退回,掛賬掛管理費(fèi)用好還是掛賬其他應(yīng)付款好,對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有什么影響呢?
答: 你好掛其他應(yīng)付款退回的時(shí)候做相反的
老師,您好!咨詢下,如果由于某種原因,暫時(shí)需要把收益類科目轉(zhuǎn)到往來(lái)款,掛賬處理,正常科目是掛到其他應(yīng)付款,如果不用其他應(yīng)付款,而錯(cuò)誤使用了其他應(yīng)收款,這個(gè)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有什么影響嗎?結(jié)果就是往來(lái)款明細(xì)會(huì)顯示負(fù)數(shù)?報(bào)表需要重分類,您了解嗎?
答: 你好,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款是通用的,沒(méi)有影響。如果報(bào)表顯示為負(fù),就需要重分類了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司賬上應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款和存貨,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款,數(shù)據(jù)很大,掛到長(zhǎng)達(dá)1年多會(huì)有什么影響,會(huì)不會(huì)交稅??
答: 如果數(shù)據(jù)是假的,查到會(huì)罰款和補(bǔ)繳稅款的,如果是真實(shí)的,沒(méi)事的
老師,請(qǐng)問(wèn)支付對(duì)方企業(yè)基金管理費(fèi)用時(shí)掛賬,借記管理費(fèi)用,貸記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款呀?
老師你好!問(wèn)下應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款跨年掛賬有沒(méi)什么不好影響?到時(shí)年度審計(jì)是不是有麻煩?
老師您好,我們賬上之前將個(gè)人掛其他應(yīng)收款,然后4月我掛賬的時(shí)候掛到其他應(yīng)付款了,像這種情況是不是不對(duì)。





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


