

以前年度庫存商品錯誤記入業務招待費了,怎么調賬和匯算清繳,會計分錄怎么做?
答: 你好,應該是借庫存商品貸銀行 你做的是借銷售費用招待費貸銀行存款嗎?庫存商品需要結轉成本嗎?
老師,匯算清繳前發現去年的業務招待費入錯科目了,本來是業務招待費但是入成福利費了。要調整上年度會計科目嗎?具體會計分錄是怎么樣的?還有填報匯算清繳時可以直接調整嗎?
答: 您好,最好在賬上改一下 借:管理費用-招待費(正數) 借:管理費用-福利費(負數)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發現以前年度業務招待費5000是假票,怎么調賬
答: 你好,發現以前年度業務招待費5000是假票,調整的分錄是 借 :庫存現金等科目?5000 貸:以前年度損益調整—管理費用—業務招待費??5000








粵公網安備 44030502000945號


