老師,我問(wèn)下這兩個(gè)數(shù)據(jù)原值區(qū)別怎么去查詢啊 問(wèn)
你好,看看你房產(chǎn)稅那里是不是包括土地使用權(quán)的金額 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)下第一項(xiàng)殘值余額里面也沒(méi)明細(xì),也沒(méi)在 問(wèn)
你好,應(yīng)該是下面的總和! 沒(méi)殘值可能開始沒(méi)考慮當(dāng)時(shí) 答
老師,問(wèn)下個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)收入需要交增值稅嗎 問(wèn)
你好,需要按照其他收益繳納增值稅6%如果是一般納稅人 答
非全日制小時(shí)工,按照工資薪金申報(bào),不用繳納社保。 問(wèn)
你好,據(jù)我所知,如果按照工資薪金申報(bào)就得繳納社保 答
請(qǐng)教一下,公司幫股東付的個(gè)人社保這部分,能稅前扣 問(wèn)
您好,這部分不能稅前扣除 答


本月進(jìn)項(xiàng)稅1w,銷項(xiàng)稅8000,因稅負(fù)比沒(méi)有達(dá)到,老板說(shuō)這個(gè)月交3000的增值稅,勾選進(jìn)項(xiàng)票就勾選5000,交3000增值稅。分錄怎么做呢?
答: 你好;? ?你們?cè)鲋刀惗愗?fù)率是好多 ;? 你這個(gè)是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是嗎?? ? 借進(jìn)項(xiàng)稅 5000;貸 銷項(xiàng)稅8000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3000 ;借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3000 ;貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3000 ;去繳納即可
增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做分錄,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄呢
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好!商業(yè)的一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么會(huì)計(jì)分錄。上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)就做的增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)銷項(xiàng)做的增值稅(銷項(xiàng)稅)差額是這個(gè)月交的增值稅。我是不是少做了一步分錄呀!這個(gè)月在做已交增值稅分錄時(shí),進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)還是顯示上個(gè)月的數(shù),
答: 同學(xué),你好 你看一下,這是完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、實(shí)際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款









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坦率的彩虹 追問(wèn)
2023-05-15 19:34
meizi老師 解答
2023-05-15 19:43