老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
請問什么情況下個人年度綜合收入不超過12萬,應交 問
您好,比如他在兩個公司有都有申報工資,這樣多處有收入的 答
選項D不是針對存在認定嗎?要選嗎? 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,如果新開一家公司,我去辦理注冊,那這家新成立 問
你好,只要這個新的公司和原來的公司股東和老板不是一個人就行 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答


一般納稅人企業,22年錄入到低值易耗品了,現在 23年5月 先調整到固定資產,請問這個固定資產入賬日期應該調整到什么時候
答: 你好 是按增加的次月折舊這個時間?
老師,公司過年前購買的年花年桔,費用360元沒發票的,該怎么入賬?入固定資產低值易耗品嗎?
答: 你好 你可以讓對方開收據給你們的。 這些東西買來是年會要用的嗎? 對方是個人銷售給你們的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,客戶就只給我,固定資產的金額 5萬,存貨金額9.8萬,低值易耗品的金額6000元,然后預收到款的金額20萬,沒有確認的收入也是20萬,銀銀存款的金額5.8萬,微信的金額39000,這個做為期初數,我要怎么來錄期初才會平
答: 一、固定資產 借:固定資產 50000 貸:實收資本 / 未分配利潤等(具體根據實際情況確定對應科目)50000 二、存貨 借:庫存商品等(根據存貨具體類型確定科目)98000 貸:實收資本 / 未分配利潤等(具體根據實際情況確定對應科目)98000 三、低值易耗品 借:低值易耗品 6000 貸:實收資本 / 未分配利潤等(具體根據實際情況確定對應科目)6000 四、預收賬款 借:銀行存款 / **存款等(具體根據實際情況確定科目)200000 貸:預收賬款 200000 五、銀行存款和**余額 借:銀行存款 58000 借:其他貨幣資金 — **存款 39000 貸:實收資本 / 未分配利潤等(具體根據實際情況確定對應科目)97000 這樣錄入期初數后,資產和負債及所有者權益兩邊的總額相等,賬務會平衡









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ll?ll?笑??著??就??哭 追問
2023-05-15 12:07
玲老師 解答
2023-05-15 12:12