

師請問在21年12月支付業務費沒有票,估到管理費用,借管理費用 貸銀行存款,22年7月才收到票,收到票的分錄要怎么做
答: 同學你好 暫估的話一般是 借管理費用 貸應付賬款暫估 這樣
老師請問在21年12月支付業務費沒有票估到管理費用,借管理費用 貸銀行存款,22年7月才收到票,收到票的分錄要怎么做
答: 金額低于5000都直接做在22年的管理費用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,?已付款,并收到發票,但我不想入費用這個月,我可以掛,借其他應付,貸銀行存款嗎?下月我想做費用就入,借管理費用,貸其他應付 可以嗎
答: 您好,是可以這樣做的,可以的
公司有黨員包括法人 那么黨費 公司可以直接用公戶支付黨費嗎 如果可以怎么做賬啊 就是公司法人是黨員還有2個公司的人是黨員 他們的黨費用公戶支付了,是借:管理費用 貸:銀行存款嗎
老師,我7-8月份支付個人傭金,交易取消了,11月份款退回來了,會計分錄怎么做呢,之前是借:管理費用-服務費,貸:銀行存款,本來是4萬,11月份退回3萬,我會計分錄怎么做呢
報銷費用已經報銷了,發票隔月開過來怎么處理?報銷月已經做了借:管理費用-業務招待 貸 :銀行存款 。是不是可以等發票到了直接附再憑證后面?還是需要紅沖后再做一筆,如果金額一直可以不紅沖直接做嗎?








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福鋒 追問
2023-05-05 14:40
樸老師 解答
2023-05-05 14:48
福鋒 追問
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2023-05-05 15:36
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2023-05-05 17:04
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2023-05-05 17:09
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2023-05-05 17:16