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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2023-04-24 15:57

你好
這個你需要
借:銀行存款500
帶:其他應付款500
然后
借:管理費用---福利費 300
其他應付款 500
貸:銀行存款 800

嗚啦啦啦 追問

2023-04-24 16:10

就是我們還要支付給其他公司這個食堂800

王超老師 解答

2023-04-24 16:12

是阿,未來要給食堂800的

嗚啦啦啦 追問

2023-04-24 16:13

800怎么做賬比較好

嗚啦啦啦 追問

2023-04-24 16:15

借:管理費用---福利費 300
其他應付款 500
貸:銀行存款 800
就這個嗎?

王超老師 解答

2023-04-24 16:35

是阿,你后面要做這個分錄的

嗚啦啦啦 追問

2023-04-24 17:10

但是其他應付款是不是應該是800

王超老師 解答

2023-04-24 17:56

你們員工就充了500阿

嗚啦啦啦 追問

2023-04-25 11:17

就是付給對方公司這筆怎么做比較好

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你好 這個你需要 借:銀行存款500 帶:其他應付款500 然后 借:管理費用---福利費 300 其他應付款 500 貸:銀行存款 800
2023-04-24 15:57:42
你好,食堂輔助賬確認收入500是沒有問題,這個補貼200是以什么方式補呢?是不是體現在企業的外賬上,如果是,管理費用-福利費也是合理,也可以直接計入“管理費用-工資”也可以,最終結果都是一樣的
2024-05-15 14:16:08
你好 你公司承擔的補助10元計入福利費 。 員工花費的5元 先收到做 借銀行存款貸預收賬款 然后消費后 借預收賬款貸主營業務收入 應交稅費
2020-05-13 09:25:33
借:管理費用--福利費 貸:應付職工薪酬--福利費 借:應付職工薪酬--福利費 貸:銀行存款等 不繳納個稅的。
2022-10-27 13:40:25
充值卡做預付賬款,憑消費小票開發票的時候才計入管理費用-福利費
2024-08-10 14:28:55
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