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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-24 11:29

你好,是少結(jié)轉(zhuǎn)的成本是貨物的嗎?

郭老師 解答

2023-04-24 11:29

借以前年度損益調(diào)整,
貸庫存商品
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。

摩登 追問

2023-04-24 11:35

我們沒有庫存商品,來多少做多少

郭老師 解答

2023-04-24 11:35

那你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是什么原因,是之前少做了嗎?就是庫存商品也沒有做,那你錢支付了嗎?沒有支付的話,把庫存商品改成應(yīng)付賬款。

摩登 追問

2023-04-24 11:35

直接做的主營業(yè)務(wù)收入

郭老師 解答

2023-04-24 11:37

借以前年度損益調(diào)整,
貸應(yīng)付賬款
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。已讀
2023-04-24 11:29

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相關(guān)問題討論
你好,是少結(jié)轉(zhuǎn)的成本是貨物的嗎?
2023-04-24 11:29:30
你好;? ?你這個(gè)貨款? ?確實(shí)是去年銷售出去了嗎 ; 如果是去年成本 ;你可以調(diào)整的?
2023-04-24 11:04:55
你好,去年做了賬務(wù)處理嗎?具體的是什么費(fèi)用?
2022-05-09 12:40:53
你好同學(xué),你今年開的發(fā)票其實(shí)是對(duì)應(yīng)的去年的業(yè)務(wù),正常需要做調(diào)整的,嗯。
2022-05-05 13:07:35
根據(jù)國家相關(guān)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,要對(duì)收到的發(fā)票進(jìn)行分錄時(shí),需要依據(jù)具體情況進(jìn)行討論。如果去年并沒有做賬,可以在當(dāng)年利用這些發(fā)票,憑證做好記錄,同時(shí)調(diào)整期初余額,以實(shí)現(xiàn)賬戶平衡,同時(shí)調(diào)整去年的成本費(fèi)用,以便將相應(yīng)的成本費(fèi)用調(diào)整到去年的損益賬上去。 拓展知識(shí): 只記錄賬期內(nèi)發(fā)生的交易,而忽略期間未發(fā)生的后續(xù)交易,這就叫做賬實(shí)矛盾。這個(gè)時(shí)候就需要用到平衡調(diào)整,以及結(jié)轉(zhuǎn)未分錄的等機(jī)制來保持賬面的完整性,保證賬務(wù)真實(shí)。
2023-03-06 13:26:40
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