

老師你好,我去年有一筆賬,借其它應(yīng)收款貸銀行存款,會(huì)計(jì)科目填錯(cuò)了,錢付了,他們那邊發(fā)票開錯(cuò)了,我現(xiàn)在該怎么做
答: 你好,這個(gè)支付的是什么業(yè)務(wù)?
如果當(dāng)月開了票,也收回了貨款了,這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么入,是入銀行存款?和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是銀行存款和應(yīng)收賬款?
答: 可以先確認(rèn)應(yīng)收賬款,然后,借,銀行存款,貸,應(yīng)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問發(fā)票開錯(cuò)沖紅,支付款時(shí)借原材料,待銀行存款;沖紅發(fā)票借預(yù)付賬款,待原材料負(fù)數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料,待預(yù)付賬款。原材料可以在借方負(fù)數(shù)嗎?
答: 你好,是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的紅沖??









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