

老師,你好,2022年折舊多計(jì)提了,這個(gè)月我應(yīng)該怎么做賬,謝謝!
答: 借累計(jì)折舊 貸以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用)借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
老師你好!工資上個(gè)月少計(jì)提了,這個(gè)月應(yīng)該怎么樣做賬呢?謝謝。
答: 借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請(qǐng)問去年的累計(jì)折舊提多了今年想把多的訂正了應(yīng)該如何做分錄,謝謝是應(yīng)該借累計(jì)折舊 貸以前年度損益調(diào)整嗎
答: 是。是的,分錄是正確的。




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東老師 解答
2023-03-31 14:24
東老師 解答
2023-03-31 14:25
木棉 追問
2023-03-31 14:24
木棉 追問
2023-03-31 14:24