

老師,去年5月份收到106萬進項發(fā)票,不含稅金額94萬,進項稅12萬大概,現(xiàn)在查出這個發(fā)票失控了,對方?jīng)]有交稅款好像,稅務(wù)局要我們進項稅轉(zhuǎn)出,然后這個材料還不能稅前扣除,去年年底這個材料庫存有91萬在賬上,那我這個調(diào)增應(yīng)該調(diào)增多少呢?是調(diào)增94萬,還是3萬呢?
答: 你好!你們轉(zhuǎn)入成本金額是多少?加上進項稅轉(zhuǎn)出的稅金就是你要調(diào)整的金額,剩余的原材料再領(lǐng)取不在抵扣所得稅就可以
比如買了9000的貨 不含稅金額 7964.6 稅額1035.4,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,這個分錄怎么做
答: 你好; 借庫存商品 ; 進項稅貸銀行存款 。 轉(zhuǎn)出 做 :借庫存商品 1035.4 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅轉(zhuǎn)出 1035.4
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
?進項稅額是根據(jù)開出的發(fā)票上面的不含稅金額還是扣除管理費后的不含稅金額
答: 你好,進項稅額是增值稅專票上的注明的稅額.









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嗚啦啦啦 追問
2023-03-31 11:30
QQ老師 解答
2023-03-31 11:37