

老師,想問一下去年12月份全額暫估的維修費,今年取得了專用發(fā)票,這樣就進項稅額部門如何調(diào)整以前年度損益?該如何做分錄?
答: 借其他應付款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整應交稅費、應交增值稅進項,貸其他應付款。
您好老師,我想問一下去年12月份全額暫估的維修費,今年取得了專用發(fā)票,這樣就進項稅額部門如何調(diào)整以前年度損益?該如何做分錄?
答: 同學你好 發(fā)票金額和你暫估的金額是一樣的嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我們3月份做了以前年度損益調(diào)整,增加進項稅額,這個需要調(diào)整報表的期初數(shù)嗎?
答: 你好,是的,你用到了以前年度損益調(diào)整就會要調(diào)整期初數(shù)。








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郭老師 解答
2023-03-30 13:51