老師好!我們公司在去年12月開(kāi)了一張票,未收款掛賬, 問(wèn)
同學(xué),你好 不需要的 答
請(qǐng)問(wèn)什么情況下個(gè)人年度綜合收入不超過(guò)12萬(wàn),應(yīng)交 問(wèn)
您好,比如他在兩個(gè)公司有都有申報(bào)工資,這樣多處有收入的 答
選項(xiàng)D不是針對(duì)存在認(rèn)定嗎?要選嗎? 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,如果新開(kāi)一家公司,我去辦理注冊(cè),那這家新成立 問(wèn)
你好,只要這個(gè)新的公司和原來(lái)的公司股東和老板不是一個(gè)人就行 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問(wèn)
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷(xiāo)售費(fèi)用 少支付的營(yíng)業(yè)外收入 答


老師,為什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄借方是原材料,這不是原材料增加了嗎?下面會(huì)計(jì)分錄是復(fù)制了其他老師解答的,不懂為什么借方是用原材料、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這些, “借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款”
答: 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是因?yàn)橹暗挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅因某些原因不能再抵扣了,需要從成本中剔除。借方記原材料等,是因?yàn)檫@部分稅額要加回到原材料的成本里,所以看起來(lái)像是“增加”,實(shí)際上是調(diào)整成本。
公司購(gòu)買(mǎi)原材料,交增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)交稅費(fèi)為什么記在借方
答: 應(yīng)付是記在貸方的話,已交就記在借方唄!
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12480應(yīng)該是原材料的增值稅,確認(rèn)耗用原材料時(shí)不用 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)12480嗎?
答: 你好,不需要的,增值稅是價(jià)外稅







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超帥的雪碧 追問(wèn)
2023-03-26 23:47
易 老師 解答
2023-03-26 23:49
超帥的雪碧 追問(wèn)
2023-03-26 23:51
易 老師 解答
2023-03-27 00:00
超帥的雪碧 追問(wèn)
2023-03-27 00:02
易 老師 解答
2023-03-27 00:08