會計師事務所內部管理制度執行情況

現代的導師
于2023-03-24 10:06 發布 ??565次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
相關問題討論
事務所應建立內部稽核制度,出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作
2023-03-24 10:06:21
您好的同學可以看一下這個圖片。
2022-09-13 15:08:32
A,D在向治理層和管理層提供內部控制缺陷的信息時,注冊會計師應當特別說明下列事項:(1)注冊會計師執行審計工作的目的是對財務報表發表審計意見(選項A正確);(2)審計工作包括考慮與財務報表編制相關的內部控制,其目的是設計適合具體情況的審計程序,并非對內部控制的有效性發表意見(選項B錯誤,選項D正確);(3)報告的事項僅限于注冊會計師在審計過程中識別出的、認為足夠重要從而值得向治理層報告的缺陷(選項C錯誤)。
2024-04-29 19:12:18
A,D在向治理層和管理層提供內部控制缺陷的信息時,注冊會計師應當特別說明下列事項:
(1)注冊會計師執行審計工作的目的是對財務報表發表審計意見(選項A正確);
(2)審計工作包括考慮與財務報表編制相關的內部控制,其目的是設計適合具體情況的審計程序,并非對內部控制的有效性發表意見(選項B錯誤,選項D正確);
(3)報告的事項僅限于注冊會計師在審計過程中識別出的、認為足夠重要從而值得向治理層報告的缺陷(選項C錯誤)。
2024-03-22 17:06:30
你好,是會計事務所沒有這個權利的
2023-12-26 09:17:54
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