

請問,12月交的增值稅,我在1月入賬時入錯了(借:應交稅費-應交增值稅-未交稅金),我應該要入(應交稅費-應交增值稅-已交稅金),我要怎么調整過來呢
答: 嗯,你需要先在12月份把已交稅金減掉,然后在1月份調整你的未交稅金和應交增值稅,這樣就可以完成稅費的調整。
請問,12月交的增值稅,我在1月入賬時入錯了(借:應交稅費-應交增值稅-未交稅金),我應該要入(應交稅費-應交增值稅-已交稅金),我要怎么調整過來呢
答: 您好,借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:應交稅費-應交增值稅-未交稅金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1月份交去年10-12月的增值稅,在12月份的時候超出9萬,需要交2749的增值稅,需在12月份的時候,做這個分錄嗎?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2749,貸:應交稅費-未交增值稅,在1月份的時候,再做,借:應交稅費-未交增值稅,貸:庫存現金還是在1月份的時候直接這樣分錄:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。,貸:庫存現金應該是哪筆呢?
答: 你好!12月借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 1月借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款





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