

你好,老師,我們公司銷售給一個公司貨物11.3萬,隨后對方銷售退回部分貨款2340 ,對方讓打個私戶上。我們需要退這個錢給對方,然后我們要求扣減稅點(增值稅+所得稅),這個應(yīng)該扣減多少?老師幫我列一下怎么算?我們公司是一般納稅人。
答: 好的,首先,應(yīng)該扣減增值稅,增值稅稅率為17%,因此應(yīng)扣減2340×17%=398.8元;其次,應(yīng)扣減所得稅,根據(jù)稅收起征點,因您公司是一般納稅人,因此可免繳所得稅。最終,扣減稅點后,您應(yīng)退還2340-398.8=1941.2元給對方。
老師麻煩問一下,我們上個月買的貨,對方也給我們開了增值稅發(fā)票,我們都是一般納稅人。現(xiàn)在我們要退一部分貨給對方,對方要求我們開紅字發(fā)票,該怎么操作呢?
答: 同學(xué),你好 你在開票軟件里面,開具紅字信息表
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現(xiàn)在公司不經(jīng)營了,以前賬上還掛著預(yù)付給供貨方的貨款10多萬,現(xiàn)在要求對方公司退回給我們,然后平賬嗎,對方是不是要開銷售紅字發(fā)票給我們,這個怎么處理?
答: 直接退款就是了哈,意思是當(dāng)時預(yù)付款就開票了?那么需要開紅沖





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


