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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-03-23 11:37

同學你好

這個沒領用的不用做分錄

Fuck 追問

2023-03-23 11:41

那意味著我是不需要盤點的是嗎?

樸老師 解答

2023-03-23 11:49

同學你好
月底要盤點呀
但是只需要把盤點出來的數和你賬上的庫存剩余數核對

Fuck 追問

2023-03-23 11:55

那我是不是買進的時候這樣子做賬:借:主營業務成本   貸:銀行存款      月末盤點剩余的食材:  借:原材料    貸:主營業務成本     等下個月初的時候再把這個剩余的食材結轉掉:借:主營業務成本   貸:原材料 老師,我這樣做對嗎?

樸老師 解答

2023-03-23 12:03

同學你好

對的
是這樣的

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相關問題討論
你好,同學。 兩種處理都是可以的
2019-09-30 11:51:33
你好,是的,可以這樣處理,
2020-06-28 17:34:39
是的,就是那樣沖就行
2025-12-23 11:00:30
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
2024-05-24 09:38:20
借預付賬款貸以前年度損益調整51萬, 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤51萬, 匯算清交調增
2023-02-06 15:50:34
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