老師,我公司因為沒有資質(zhì),掛靠別人公司中標工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表為 問
是不是基礎(chǔ)信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機票,第三方代理機構(gòu)開的發(fā)票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經(jīng)紀代理服務(wù)(6%) - 品名:經(jīng)紀代理服務(wù)*代訂機票,屬于“服務(wù)費”,不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司,發(fā)票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務(wù)認可:只要業(yè)務(wù)真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補做賬的。規(guī)范一點,就把賬補齊。 答


去年12月開的專票1%,現(xiàn)在客戶跟我說開錯了,要紅沖,重開,那我現(xiàn)在還是按1%開票,應(yīng)該是可以的吧,因為發(fā)生銷售義務(wù) 是在2021年12月,那我現(xiàn)在按1%開了,7月份季度報稅怎么處理?
答: 可以這么處理,你可以在7月份季度報稅時,先把去年12月開的1%專票上報,然后在相應(yīng)發(fā)票分錄中,紅沖原有發(fā)票,同時開出新的按照當前增值稅稅率開出的發(fā)票,這樣,就可以正確納稅了。
去年12月開的專票1%,現(xiàn)在客戶跟我說開錯了,要紅沖,重開,那我現(xiàn)在還是按1%開票,應(yīng)該是可以的吧,因為發(fā)生銷售義務(wù) 是在2021年12月,那我現(xiàn)在按1%開了,7月份季度報稅怎么處理?
答: 你好,可以,就正常按1%申報,這個不免稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,如果1學(xué)費給學(xué)生在一張發(fā)票上開了兩個月的學(xué)費,備注12月和1月份了,現(xiàn)在家長說只能報銷到12月份,那1月份那張發(fā)票因為隔月了,只能是開負數(shù)發(fā)票了吧?然后再重新開一張新的備注去年12月的,可以嗎?
答: 只能是開負數(shù)發(fā)票了,然后再重新開一張新的,備注去年12月的,可以的





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