老師,我問下這兩個數據原值區別怎么去查詢啊 問
你好,看看你房產稅那里是不是包括土地使用權的金額 答
老師好,請問下第一項殘值余額里面也沒明細,也沒在 問
你好,應該是下面的總和! 沒殘值可能開始沒考慮當時 答
老師,問下個人所得稅手續費收入需要交增值稅嗎 問
你好,需要按照其他收益繳納增值稅6%如果是一般納稅人 答
非全日制小時工,按照工資薪金申報,不用繳納社保。 問
你好,據我所知,如果按照工資薪金申報就得繳納社保 答
請教一下,公司幫股東付的個人社保這部分,能稅前扣 問
您好,這部分不能稅前扣除 答


老師,給老板預充汽車油費,我想做福利費處理,從公司賬上預付款給中石油公司,做的是預付賬款一中石油,貸銀行存款。次月中石油開來專票,做的借管理費用一福利費,應付增值稅一進項稅,貸預付賬款一中石油。我就不知道怎么做計提在應付款工資薪酬一福利費里了?
答: 我明白,根據您的解釋,您的步驟是:先從公司賬戶預付款給中石油公司,然后再等待中石油開出專票。下一步就是實現計提,也就是說將已預付的福利費收入計提到應付款工資薪酬的福利費里。這里,你需要根據會計準則和稅法來做計提處理。首先要進行財務核算,核實計提環節所需的財務支出資金和專票收入,然后按照會計準則,將已經確認的福利費收入及時計提到相應的應付款工資薪酬的福利費中。
老師,給老板預充汽車油費,我想做福利費處理,從公司賬上預付款給中石油公司,做的是預付賬款一中石油,貸銀行存款。次月中石油開來專票,做的借管理費用一福利費,應付增值稅一進項稅,貸預付賬款一中石油。我就不知道怎么做計提在應付款工資薪酬一福利費里了?
答: 你好! 次月開發票,做兩筆分錄 1.計提 借管理費用一福利費,應付增值稅一進項稅, 貸應付職工薪酬…福利費 2.沖抵預付款 借應付職工薪酬…福利費 貸預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,公司每月給老板充油費,并且中石油公司以公司名義開來了發票入賬,可以做成管理費用一福利費嗎?這個計提處理是借管理費用一福利費,貸應付工資薪酬一福利費。也可以不計提處理行嗎?發生了直接記入管理費用嗎?
答: 你好 ; 是的。 這個是 借管理費用一福利費,貸應付工資薪酬一福利費 借應付工資薪酬一福利費貸銀行存款





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