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木水星辰
于2023-03-22 09:30 發布 ??336次瀏覽
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-22 09:41
這個分錄應該是,從應付暫估貸方轉賬至銀行存款,即:
木水星辰 追問
如果已經得到會計憑證,而并未錄入系統,如何把憑證數據導入系統?
齊惠老師 解答
首先,你需要準備一個Excel文件,把憑證的所有內容都錄入到Excel中,然后再上傳到會計系統里即可。
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應付暫估期初貸方有余額,現在要轉出來用,怎么寫分錄
答: 這個分錄應該是,從應付暫估貸方轉賬至銀行存款,即:
應付賬款在余額在借方,在錄期初余額的時候是要在貸方錄期初數據,是不是用負數填寫
答: 你好,放到貸方負數的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
當時暫估沒有用庫存商品,分錄是 借主營業務成本 貸 應付賬款-暫估 ,現在收到的發票只有一部分暫估的,現在要怎么沖?
答: 你好 ;? ? ?你們這個實際有發生成本? 業務嗎 ?? 你這個是貨物 是否? 要計入庫存商品去 ;? ? 因為還需要考慮調整分錄的? ?
老師,應付賬款 貸方余額怎么處理掉?接了亂賬也沒有明細科目直接就是 應付賬款期初余額 貸方5萬,應該怎么處理?分錄怎么寫?
討論
期初建賬的時候,應付賬款出現借方余額應該怎么填?我是不是可以在應付的貸方填寫負數?
請問,暫估的成本回來,跟當初金額有出入,是需要把當初暫估分錄和結轉分錄同時沖回 嗎?
老師,請問,暫估余額在貸方:0.24元,怎樣用分錄調平?
老師好,如果我暫估時借庫存,貸應付暫估,然后全部結轉了成本。發票回來后發現暫估數有錯誤,我可以直接做借應付暫估負數,貸銀行存款。我這樣寫分錄可以么?
齊惠老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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木水星辰 追問
2023-03-22 09:41
齊惠老師 解答
2023-03-22 09:41