

老師,我們銷項稅額是3萬,進(jìn)項稅額是1萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅是2萬,那是不是應(yīng)交增值稅就是銷3萬-進(jìn)1萬,再加上轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬,總共應(yīng)該繳納是4萬的意思?
答: 是的,你理解的很正確。不過,如果計算的實(shí)際結(jié)果小于最低應(yīng)稅限額,你仍然需要按照最低應(yīng)稅限額繳納稅款。
老師,我們銷項稅額是3萬,進(jìn)項稅額是1萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅是2萬,那是不是應(yīng)交增值稅就是銷3萬-進(jìn)1萬,再加上轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬,總共應(yīng)該繳納是4萬的意思?
答: 轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個2萬是什么的?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬,本期銷項4萬,進(jìn)項7萬,還余下留底6萬。借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3萬貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報表上面的留底不一致。這樣做是不是錯了?
答: 你好!上個月應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅 余額在貸方,需要交納稅款的。





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