老師,發(fā)票勾選了退稅認(rèn)證,要自己申請(qǐng)稽核嗎?這個(gè)步 問
你好好退稅勾選后,稅務(wù)局審核的 答
公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),A150萬(wàn) 實(shí)繳0 B150萬(wàn) 實(shí)繳 問
轉(zhuǎn)讓金額多少 b是個(gè)人的話,現(xiàn)在按照150/1000*16*20% 答
技術(shù)轉(zhuǎn)讓專利,開票是技術(shù)轉(zhuǎn)讓還是專利轉(zhuǎn)讓,發(fā)票上 問
你好 發(fā)票品名:銷售無(wú)形資產(chǎn)*技術(shù)轉(zhuǎn)讓(專利) 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,匯算清繳填固定資產(chǎn)原值這樣填正確嗎 問
你好,你的填寫是正確的 答


老師,請(qǐng)問上個(gè)季度發(fā)票1個(gè)點(diǎn)的開成了5個(gè)點(diǎn)的,應(yīng)該是現(xiàn)在報(bào)稅報(bào)不成功,這種情況要怎么處理,
答: 老師:您好,就您提出的問題來(lái)看,您發(fā)票上標(biāo)注的增值稅專用發(fā)票金額,和實(shí)際該發(fā)票實(shí)際的金額不符。根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第三十六條規(guī)定,開具增值稅專用發(fā)票時(shí),必須符合下列要求: “增值稅專用發(fā)票金額必須為大于或者等于零的正數(shù),以及不得超出當(dāng)期收發(fā)貨貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、種類或者金額。” 因此,您應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)票上標(biāo)注的增值稅金額,重新計(jì)算發(fā)票使用情況,在報(bào)稅時(shí),重新填寫發(fā)票上的金額很重要,從而避免發(fā)生報(bào)稅不成功的情況。此外,還應(yīng)當(dāng)確保發(fā)票上的內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤,以防出現(xiàn)納稅異常的情況。
老師好,我想問下,企業(yè)因開錯(cuò)發(fā)票稅率,把9個(gè)點(diǎn)的稅率開成了6個(gè)點(diǎn),而且這種情況已經(jīng)三四年了,請(qǐng)問我現(xiàn)在想把這公司開錯(cuò)發(fā)票的稅點(diǎn)補(bǔ)交上去,賬務(wù)該怎么處理?納稅申報(bào)該怎么報(bào)?求解
答: 這種情況的話,你直接去稅務(wù)大廳進(jìn)行申報(bào)處理。賬務(wù)處理的話,就是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問哈那個(gè)增值稅專票上個(gè)季度我開了一張紅沖發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候顯示負(fù)數(shù)不能申報(bào),要怎么處理這種情況
答: 你好,負(fù)數(shù)不能申報(bào)的話去大廳人工申報(bào)即可!
老師,我們是小規(guī)模,上個(gè)季度開的專票1個(gè)點(diǎn),申報(bào)增值稅時(shí)候忘記點(diǎn)減免金額了,按3個(gè)點(diǎn)把稅交了,這種情況能退嗎?
應(yīng)該開6個(gè)點(diǎn)的普票,我開成0個(gè)點(diǎn)稅率,金額不大,跨月了,這種情況怎么辦
老師,由于上個(gè)月增票不成功,導(dǎo)致是上個(gè)月的賬款還剩8W未開,但是已經(jīng)入賬了這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
老師請(qǐng)問今年稅點(diǎn)是1但是我們有個(gè)去年的合同要開票對(duì)方要求按3開,這種情況該怎么處理





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