

建賬的時候應收賬款數填少了現在做了九個月賬了怎么去添加應收賬款怎么做分錄調整
答: 先按照當期的實際應收賬款數進行期末調整,將多出的部分記入應收賬款調整差額科目,當期財務報表上可以記錄這部分差額;然后,在應收賬款科目中開設憑證,做出借款(貸)、應收賬款(借)的記賬,做出正確的分錄調整。
老師,請問一下應收賬款少記了,現在該怎么調賬?(4月份建賬的期初金額少記了)另一個,其他應收款漏做了一筆,本月應該怎么調整?
答: 你好 1. 漏做的是其他應收款什么業務的 2. 應收賬款 少記賬了 你之前做收入沒有
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應收賬款期初數錯了怎么調整已經做了好幾個月的賬了
答: 你應該先把期初狀態的數據確定準確無誤,然后再進行調整。需要注意的是,一旦做出調整,年度報表上的數據也會發生變化。




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2023-03-21 18:27
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2023-03-21 18:27