

之前的會(huì)計(jì)在計(jì)提應(yīng)交增值稅是錯(cuò)把1%的稅率計(jì)成3%的稅率,這種情況怎么調(diào)整?
答: 首先要想辦法糾正該計(jì)算錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)把3%的稅率減為1%,然后根據(jù)時(shí)間來決定你的處理方式。如果是跨期的,可以在未來的一定時(shí)期內(nèi)將多計(jì)提的款項(xiàng)逐月抵扣。如果是在本期內(nèi),可以在本期結(jié)束時(shí)補(bǔ)差價(jià)或?qū)⒍嗍斩惪钔诉€給企業(yè)。
23年12月的成本計(jì)提錯(cuò)誤,原材料計(jì)提多了,這種情況怎么辦?想把報(bào)稅的表調(diào)整正確
答: 你好,也就是第4季的財(cái)務(wù)報(bào)表改成正確的嗎?如果是的話,你反結(jié)賬修改吧。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,之前少計(jì)提增值稅3分,這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提應(yīng)交稅金比實(shí)際應(yīng)交多3分,怎么調(diào)整這筆分錄計(jì)提:借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)車未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅金繳納借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行
答: 同學(xué)你好 收入有變化嗎




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毀若亦?? 追問
2023-03-21 15:54
良老師1 解答
2023-03-21 15:54
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