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送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-03-21 13:11

嗯,你轉這筆款項后應該先做一個貸方分錄,記錄收款憑證,金額是36800元,科目選擇應收賬款。之后,當你收到發票時,可以做一個借方分錄,應付賬款金額5萬,再做一個貸方分錄,應收賬款金額5萬,記錄開票憑證。這樣,核算就能及時準確。

欣慰的向日葵 追問

2023-03-21 13:11

明白了,那么1月8號轉的那筆款,我應該怎么做才能夠抵消呢?

良老師1 解答

2023-03-21 13:11

你可以在3月底收到發票的時候,做一個借方分錄,應付賬款金額5萬,再做一個貸方分錄,應收賬款金額5萬,記錄開票憑證,并且在貸方分錄里把1月8號轉的36800元抵消掉,就可以完成這筆賬款的處理了。

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嗯,你轉這筆款項后應該先做一個貸方分錄,記錄收款憑證,金額是36800元,科目選擇應收賬款。之后,當你收到發票時,可以做一個借方分錄,應付賬款金額5萬,再做一個貸方分錄,應收賬款金額5萬,記錄開票憑證。這樣,核算就能及時準確。
2023-03-21 13:11:36
您之前開發票的時候是借應收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅銷項稅額,然后你現在想把那張票給沖掉,其實和那個你就做一個相反的分錄,就是把主營業務收入、應交稅費放在借方,把應收賬款放在帶上就可以了。
2022-02-18 16:03:22
你好,這個你當時做賬的時候是怎么做的,就做紅字就行。
2021-12-28 09:50:02
同學您好,現在主要就是做社保基數的申報的
2022-02-25 21:06:14
借銷售費用,招待費貸銀行存款。
2022-01-24 10:54:06
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