老師 你好 25年我們分公司注銷 分公司有個銀 問
填 A105000 納稅調整表 33 行資產減值準備金,賬載填損失金額,稅收填 0,全額調增即可。 答
請問用金蝶云星辰在年中建賬,需要注意什么嗎? 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我們一個員工就在我們公司上社保了,我想這個 問
個稅能更正,但所屬期改不了;12 月工資只能算 2024 研發費用,不能挪去 2025。 答
電商公司的款還沒收回來,在京東平臺,走什么科目 問
同學,你好 是錢在京東平臺嗎? 其他貨幣資金-京東 答
老師,請問離職一次性補貼,也算是職工福利費嗎,到時 問
那這個我不算在福利費里邊哈, 答


收到備用金,借銀行存款,貸其他應收款一xx。要沖銷其他應收款一xx的會計分錄怎做?
答: 首先,你需要在銀行存款賬戶上做出借入的分錄,將金額記入銀行存款中。然后,你需要在應收款一xx賬戶上做出貸方分錄,將金額記入應收款中。最后,你需要在其他應收款一xx賬戶上做出借出的分錄,將金額記入其他應收款中。
老師好,21年度有一張憑證是借:管理費用—差旅費 貸:銀行存款22年核對銀行對賬單時發現這張憑證是做錯了,銀行存款應該改為其他應收款—XX調整憑證時,應該直接借:銀行存款 貸:其他應收款—XX還是,原憑證紅字沖銷后,借:管理費用—差旅費 貸:其他應收款—XX
答: 您好,因為跨年了,所以說咱只能 借銀行存款貸,利潤分配,未分配利潤 借其他應收款貸,銀行存款 正常,你這個匯算清繳的時候應該要調整的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司要支付客戶維修機器的服務費,請問分錄應該如何做呢?借:其他應付款-XX公司 貸:銀行存款?還是先借:管理費用-維修費 貸:其他應付款-xx公司 ,再借:其他應付款-XX公司 貸:銀行存款?
答: 你好,要按照后面的分錄做,先計提下進管理費用。




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歡總在笑 追問
2023-03-20 17:42
李老師2 解答
2023-03-20 17:42