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緊張的冬日
于2023-03-20 09:19 發布 ??958次瀏覽
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-03-20 09:24
請你詳細介紹一下,你想怎樣做賬啊?
緊張的冬日 追問
是的,每月的電費都是暫估的,本月的電費收到發票,我們應該如何處理呢?
李老師2 解答
咱們先來看看本月的應收賬款賬戶狀況,確定這些電費屬于已開發票,還是未開票款項,然后將電費按開票或未開票賬戶分別處理。如果是開票款項,則將該月的發票明細對應到應收賬款的客戶賬戶上。如果是未開票款項,則新增一張未開票賬單,錄入收到的電費發票信息,同時核對應收賬款賬戶本月是否收到足額款項,并把實際收到的款項與未開票金額比較,如果有缺口,則要及時催收剩余款項。
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之前月份都是暫估的電費,這個收到了發票,怎么做賬
答: 請你詳細介紹一下,你想怎樣做賬啊?
老師,之前5月份做了一筆原材料的暫估,借:原材料 貸:應付賬款-暫估入庫,這個月發票來了也做進去了。之前那筆暫估紅沖之后,原材料是負數,負18000,要怎么調整尼?
答: 你原來估多少就沖多少呀
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
制造行業 4月付了電費 發票5月份開的 做賬也是5月做4月份的帳 根據電子稅務局查到的數據做了電費暫估,那做5月份的帳時還需要再紅沖暫估么?
答: 同學,你好 5月份,需要先紅沖,再暫估
如果 我2月份收到2022 年6月份的成本 之前也沒有計提(暫估) 這個要怎么入賬怎么做分錄
討論
老師您好!12月份做了暫估,是不是在匯算清繳前取到發票都可以沖減暫估的?
23年12月暫估的原材料,發票4月份收到,要怎么做賬?匯算清繳申報要怎么處理暫估的,目前收到發票的情況下
次月發現上月電費暫估少了,這個月收到發票,怎么寫分錄
之前每月水電費都是暫估記入成本的,想等到了發票一次記可以嗎?如果一次記的話分錄這么寫?
李老師2 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
★ 4.54 解題: 20356 個
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緊張的冬日 追問
2023-03-20 09:24
李老師2 解答
2023-03-20 09:24