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送心意

李老師2

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2023-03-19 10:43

不能,應(yīng)該將去年12月支付的528元拆分開來,支付的是500元,預(yù)付的是28元,將預(yù)付的28元做紅字,用借銀行存款500貸管理費(fèi)用500;今年1月支付的400元發(fā)票開的是428元,用借管理費(fèi)用428,貸銀行存款400。

無情的棒棒糖 追問

2023-03-19 10:43

我明白了,那這兩筆錢要怎么核算?

李老師2 解答

2023-03-19 10:43

將去年12月支付的528元以及今年1月支付的400元都合計(jì)在一起,報(bào)銷憑證上做分錄:借管理費(fèi)用928元,貸銀行存款900元;現(xiàn)金報(bào)銷當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用,本月做分錄:借現(xiàn)金28元,貸管理費(fèi)用28元。

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不能,應(yīng)該將去年12月支付的528元拆分開來,支付的是500元,預(yù)付的是28元,將預(yù)付的28元做紅字,用借銀行存款500貸管理費(fèi)用500;今年1月支付的400元發(fā)票開的是428元,用借管理費(fèi)用428,貸銀行存款400。
2023-03-19 10:43:08
你好,這么做是正確的,用預(yù)付賬款就行,待攤費(fèi)用這個(gè)科目已經(jīng)取消了。
2022-03-04 11:38:30
你好,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)紅沖,不要做相反的分錄。
2023-08-08 16:02:44
你好 借管理費(fèi)用 貸銀行? ?去年的不用調(diào)整,取得發(fā)票就可以稅前扣除? 備注發(fā)票原件在哪就行??
2022-04-11 14:45:31
這種情況應(yīng)該按照實(shí)際支付情況分別記錄,即去年11月的管理費(fèi)用應(yīng)記為: 借:其他應(yīng)付款、貸:管理費(fèi)用;次年1月的管理費(fèi)用應(yīng)記為:借:管理費(fèi)用、貸:庫存現(xiàn)金。
2023-03-10 15:27:33
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