

去年12月支付話費(fèi)528元,發(fā)票開的是500,其中28元是預(yù)付話費(fèi)(發(fā)票下個(gè)月會(huì)開),當(dāng)時(shí)528元全做費(fèi)用了,今年1月支付話費(fèi)400元,發(fā)票開的是428元,我今年1月分錄應(yīng)該怎么做?我可以做借管理費(fèi)用428,管理費(fèi)用28(紅字)貸銀行存款400嗎
答: 不能,應(yīng)該將去年12月支付的528元拆分開來,支付的是500元,預(yù)付的是28元,將預(yù)付的28元做紅字,用借銀行存款500貸管理費(fèi)用500;今年1月支付的400元發(fā)票開的是428元,用借管理費(fèi)用428,貸銀行存款400。
今年要更正去年12月份的憑證,去年12月份支付時(shí)做的借:管理費(fèi)用 貸 銀行存款 平攤做的是:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 這樣是不對(duì)的,應(yīng)該改為:借:待攤費(fèi)用--房租 貸:銀行存款 平攤時(shí)做借:管理費(fèi)用--房租 貸:待攤費(fèi)用--房租 所以要在今年更正,應(yīng)該怎么更正?
答: 你好,這么做是正確的,用預(yù)付賬款就行,待攤費(fèi)用這個(gè)科目已經(jīng)取消了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年11月計(jì)提了某管理費(fèi)(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 ),次年1月的管理費(fèi)用發(fā)票與去年11月的管理費(fèi)用一起開具,次年1月怎么做該筆分錄
答: 你好 借管理費(fèi)用 貸銀行? ?去年的不用調(diào)整,取得發(fā)票就可以稅前扣除? 備注發(fā)票原件在哪就行??




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無情的棒棒糖 追問
2023-03-19 10:43
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2023-03-19 10:43