老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


我上個月多做了費用,下個月想要沖掉,可以寫反分錄嗎
答: 可以,反分錄可以將上月的費用沖抵下月的收支。不過,你還需要確認一下帳務本身是否正確,以免產生誤差。
想咨詢一下,如果我做賬的時候上個月多計提了社會保險費,我這個月做賬發現了,我可以直接將多計提分錄做相反分錄嗎?
答: 您好,這個是可以的,可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,上個月多做一筆賬,現在要沖銷掉,是負數沖銷還是相反分錄沖銷呢
答: 沖銷的方式要根據賬目的具體情況來決定,如果是上月多做的一筆賬是正數,那就需要用負數沖銷;反之,如果是上月多做的一筆賬是負數,那就需要用正數沖銷。下面給出一個案例: 上月多做的一筆賬是正數,例如:應收款1000元,那么現在要沖銷掉這一筆賬就需要用負數1000元,以沖銷原來的1000元,這樣就完成了沖銷。




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齊惠老師 解答
2023-03-18 19:29