老師麻煩問一下。我去年計提工資,借主營業務成本貸應付職工薪酬,這部分多提了。今年沖減,應該怎么做分錄呢?

務實的月光
于2023-03-17 17:40 發布 ??647次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-17 17:48
這個問題比較復雜,具體的分錄要根據公司財務管理規定和實際情況來確定。通常來說,如果公司去年計提工資時借入了主營業務成本貸,今年沖減時應當把這部分工資劃到相應的貸方科目,即貸方“應付職工薪酬”,貸方“主營業務成本貸”,借方“現金”。
相關問題討論
這個問題比較復雜,具體的分錄要根據公司財務管理規定和實際情況來確定。通常來說,如果公司去年計提工資時借入了主營業務成本貸,今年沖減時應當把這部分工資劃到相應的貸方科目,即貸方“應付職工薪酬”,貸方“主營業務成本貸”,借方“現金”。
2023-03-17 17:48:15
應該先做憑證調整,將原有分錄調整為借管理費用(負數)貸應付職工薪酬(正數),再做一張憑證將原有的貸方結果調整為借應付職工薪酬(正數)貸管理費用(負數)。
2023-03-15 12:27:56
你好 你去紅沖 。 借以前年度損益調整貸應付職工薪酬 這樣來紅沖 然后把以前年度損益調整 余額轉未分配利潤去
2021-02-01 12:54:13
你好,你可以借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬
2025-03-18 15:59:29
是的,就是那樣處理的哈
2022-01-11 23:06:09
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息







粵公網安備 44030502000945號


